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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2025-01-06 08:58

年底調(diào)整賬務(wù)較好,做分錄:借:實(shí)收資本 420 萬,貸:其他應(yīng)付款 - 實(shí)收資本 420 萬。這樣可使年底報表準(zhǔn)確,注銷時也更順暢,避免審查時出現(xiàn)問題。若年底不調(diào),注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據(jù)實(shí)際處理 “其他應(yīng)付款 - 實(shí)收資本” 余額,可能涉及轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入及繳稅等

上官 追問

2025-01-06 09:03

老師,會不會實(shí)收資本差額太大,引起稅局查賬?

樸老師 解答

2025-01-06 09:03

同學(xué)你好
這個一般么事

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相關(guān)問題討論
不可以的,轉(zhuǎn)實(shí)收資本需要有銀行回單,這個沒有。是你老板打到公司賬戶的銀行回單。
2024-08-06 16:17:39
借:其他應(yīng)付款 貸:轉(zhuǎn)實(shí)收資本
2024-04-10 11:22:33
可以的,股東寫個把借款轉(zhuǎn)為資本金就行
2024-03-10 10:31:24
你好,如果是在認(rèn)繳期內(nèi)的做其他應(yīng)付款,這個錢可以還錢給個人,如果做了實(shí)收資本,這個錢不能退給個人的 不過手頭不緊張的話,可以做實(shí)收資本。
2022-05-24 11:13:32
?你好;? ? ? ?修改章程;? 擬定股東決議文件就可以了。? 做賬借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。 報 印花稅的??
2022-05-09 09:29:56
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