
分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12這樣寫分錄對嗎?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
應(yīng)交增值稅減免稅款的月末賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,是不是借:應(yīng)交稅費-銷項貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-減免 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好!你可以這樣做。不過本身銷項和進(jìn)項都是不結(jié)賬的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前做了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項500,進(jìn)項100借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260這樣么?
答: 可以的,可以這么做的。


半夏微涼 追問
2018-06-04 17:23
QQ老師 解答
2018-06-04 17:25