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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-05 15:29

1、借:應(yīng)收票據(jù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
2、可以給下游客戶,也可以去銀行貼現(xiàn)。

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:22

老師,貼現(xiàn)應(yīng)該怎么做賬呢

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:25

需要用到其他貨幣資金嗎

方亮老師 解答

2018-06-05 16:26

借:銀行存款 
借:財務(wù)費(fèi)用 
貸:應(yīng)收票據(jù) 
不用通過其他貨幣資金科目核算。

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:41

老師,之前會計都記到其他貨幣資金了,調(diào)整的話,貸記銀行存款可以嗎

方亮老師 解答

2018-06-05 16:50

之前的會計分錄是如何編制的?

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:54

收到直接借記其他貨幣資金

方亮老師 解答

2018-06-05 16:58

是收到匯票時計入了其他貨幣資金科目了嗎?

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 17:00

是的老師,之前承兌到期去銀行辦理的收款

方亮老師 解答

2018-06-05 17:04

貼現(xiàn)時編制如下分錄即可調(diào)整: 
借:銀行存款 
借:財務(wù)費(fèi)用 
貸:其他貨幣資金

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 17:07

好的,明白了老師

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