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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-06-06 18:59

1. 四月份處理正確。收到發(fā)票,要紅沖暫估材料款。
2. 五月收到發(fā)票未認證,要記入“應(yīng)交稅費-待認證進項稅額”
3. 進項發(fā)票認證與否,不影響入賬。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 19:11

老師,紅沖暫估材料?不是太懂

崔老師 解答

2018-06-06 19:18

就是你沒收到發(fā)票,你暫估入賬,做了以下分錄:借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款;這個分路上記載的庫存商品金額不一定準確,在收到發(fā)票時,把這個分錄做個相反的分錄給沖掉,然后再按照發(fā)票上的金額,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-06 20:34

老師,相反分錄沖掉是否可以做成借:庫存商品  貸:預(yù)付賬款  各自都是負數(shù)沖。

崔老師 解答

2018-06-06 20:36

這樣做是可以的。

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相關(guān)問題討論
您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,已預(yù)付賬款購買商品的,應(yīng)當預(yù)付到底的 先預(yù)付的款項,取得購進商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸;預(yù)付賬款 339000 支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
您好!藍字。
2016-09-22 22:13:33
你好,貸應(yīng)收賬款是欠你們款項
2018-10-27 15:01:41
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