老師:公司四月份進(jìn)貨,沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,做四月憑證的時(shí)候,是不需要做分錄,借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款的吧。然后5月份拿到了四月庫存商品的進(jìn)項(xiàng)票還沒認(rèn)證,需要做分錄借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款這個(gè)分錄嘛,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)票回來有沒有認(rèn)證,都不影響入賬的對嘛
萌噠噠的小蘿卜
于2018-06-06 18:55 發(fā)布 ??953次瀏覽
- 送心意
崔老師
職稱: ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2018-06-06 18:59
1. 四月份處理正確。收到發(fā)票,要紅沖暫估材料款。
2. 五月收到發(fā)票未認(rèn)證,要記入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”
3. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證與否,不影響入賬。
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您好
借:庫存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53

你好,已預(yù)付賬款購買商品的,應(yīng)當(dāng)預(yù)付到底的
先預(yù)付的款項(xiàng),取得購進(jìn)商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:庫存商品300000
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000
貸;預(yù)付賬款 339000
支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47

您好!藍(lán)字。
2016-09-22 22:13:33

你好,貸應(yīng)收賬款是欠你們款項(xiàng)
2018-10-27 15:01:41
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