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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-02-12 09:36

你好,什么原因需要紅沖?有問題嗎?開錯了的話可以。

風的盡頭 追問

2025-02-12 09:56

這是我們的大甲方,其實是他們原因,但是領導也認可重開這件事,因為后期還有合作,所以預計是給紅沖,重新開,但是我這邊想知道我需要賬務稅務需要處理什么,或者有什么原則性不允許的事情嗎

郭老師 解答

2025-02-12 09:57

讓對方出一個退票說明,

涉及到金額大的,你稅務局會問起來的。

風的盡頭 追問

2025-02-12 09:59

就3萬塊錢,金額倒是不大,主要是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)報稅了,也年度結賬了,這我該咋處理呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:00

你好,讓對方出一個退票說明,你們待會紅沖再重新開就是啦。紅沖收入再重新確認收入,一正數(shù)一負數(shù),它也不影響交稅。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:07

那我還需要去稅務局做備案嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:07

這個不需要備案的,自己開就可以。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:20

那我賬咋調(diào)整呢老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:21

借應收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:28

增值稅我們不是去年已經(jīng)申報繳納了嗎,那我這個紅沖今年還要申報增值稅時進行調(diào)整什么嗎老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:30

你好,一正數(shù)一負數(shù)是0了呀。你開的是專票,都是專票,那一正數(shù)一負數(shù)加起來不就是零嗎?不需要申報其他的呀。

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:40

賬務處理也不需要涉及以前年度損益調(diào)整科目是吧老師

郭老師 解答

2025-02-12 10:41

是的對的是的對的是的對的是的對的

風的盡頭 追問

2025-02-12 10:43

那其實和不跨年的紅沖處理起來沒啥區(qū)別

郭老師 解答

2025-02-12 10:44

是的,對的。你這個又不影響,你即使用了以前年度損益調(diào)整,它也是最后一個結果,最后也是0。

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相關問題討論
同學您好,作廢發(fā)票單獨裝訂保存就可以,不會占用一張發(fā)票,是原發(fā)票上標記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
你是開票方還是收票方?
2023-04-18 16:09:43
同學,你好 普通發(fā)票防止不了的
2022-12-15 11:26:48
你好同學,咱直接把這張發(fā)票給紅沖掉就可以了,也沒有別的太好的辦法,不過目前稅務局查的不太嚴格,沒事兒的。
2022-11-28 10:01:32
你好,這個是紙質(zhì)的發(fā)票嗎?如果是的話可以的。
2022-07-27 11:04:34
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