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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-07 12:19

待認證進項稅發(fā)票,就是專用發(fā)票已收到,只是沒有認證

6 追問

2018-06-07 14:41

我知道你說的 我不明白的點是  我就是不理解 為什么認證了之后 計入 應交稅費——待認證進項稅額 的貸方  計入應交稅費貸方 不是負債增加么  為什么?  認證完了之后應該負債減少 記借方吧?

江老師 解答

2018-06-07 15:04

認證之后,沒有抵扣的是“計入應交稅費——待抵扣進項稅額”科目

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關的成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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