增值稅這個(gè)有有稅控盤280的免抵稅額,那交城建稅教育附加稅的時(shí)候這個(gè)280的要交稅嗎?申報(bào)表里有一般增值稅和免抵稅額,這個(gè)免抵稅額要填嗎?
我們正微笑
于2018-06-07 18:43 發(fā)布 ??2098次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-07 18:46
你好!不用交,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務(wù)費(fèi)全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中
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你好!不用交,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務(wù)費(fèi)全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49

您好,那就不需要填報(bào)表,等需要抵扣的時(shí)候 做分錄,再填報(bào)表就行
2019-04-16 15:24:11

附加稅按實(shí)際繳稅來(lái)征的,與稅按盤無(wú)關(guān),免抵那不用填
2016-09-08 10:10:44

您好,比如4月15號(hào)前申報(bào)的是所屬期是3月的增值稅申報(bào)表和免抵退申請(qǐng)表,先申報(bào)所屬期是3月免抵退申報(bào)表,再申報(bào)所屬期是3月的增值稅申報(bào)表,要對(duì)應(yīng),所屬期是3月增值稅申報(bào)自動(dòng)帶出來(lái)的附加稅就是所屬期是3月的免抵退申報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
2023-04-16 20:28:27

你好,是本來(lái)就不需要納稅,還是減免了280才不需要納稅?
2018-05-08 15:06:24
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2018-06-07 18:48
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2018-06-07 18:49