
你好老師,由于填表錯誤,造成增值稅款多繳納,現(xiàn)在我去稅局把申報錯誤的表改正,請問我多繳納的這部分金額在主表哪行顯示?
答: 主表的“本期已繳稅額”
老師,報增值稅顯示申報錯誤,這個是什么問題?我看下了表四中本期實際抵減稅額等于增值稅納稅申報表主表的23行呀,是哪里填寫錯誤嗎?即征即退本月是0
答: 您好,你拍下附表四看下,另外有沒有填增值稅減免稅申報明細表?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位以前年度增值稅申報表填寫錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)更正,并于5月初補繳了增值稅稅款,現(xiàn)在稅款所屬期5月份,增值稅申報表第32行期末未繳稅額為付數(shù),顯示我補繳的稅款是多繳的,請問老師我該如何調(diào)整呢?謝謝!
答: 你好 截圖你的主表看下的


他山之石 追問
2018-06-08 12:39
江老師 解答
2018-06-08 13:14