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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-11 11:16

借:營(yíng)業(yè)外支出  貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)  貸:銀行存款

夢(mèng)*鳶※幻*痕 追問

2018-06-11 11:20

老師營(yíng)業(yè)外支出換成其他應(yīng)收行不行?應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)月末是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-福利費(fèi)

夢(mèng)*鳶※幻*痕 追問

2018-06-11 11:26

老師我的意思就是發(fā)工資的時(shí)候其他應(yīng)收-各項(xiàng)社保    然后從其他應(yīng)收-各項(xiàng)社保結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)    月末再從應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-福利費(fèi)    這樣可以嗎?

張艷老師 解答

2018-06-11 11:27

1、因?yàn)槭悄境袚?dān)了員工個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保部分,是不能用其他應(yīng)收款科目的。 
2、不用,因?yàn)楸旧韺?duì)應(yīng)的就是營(yíng)業(yè)外支出科目,已經(jīng)是損益了,月末只需將營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目。 
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

夢(mèng)*鳶※幻*痕 追問

2018-06-11 11:31

那么可以單位和個(gè)人都全部做成管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保么?

張艷老師 解答

2018-06-11 11:33

可以的,但是到所得稅匯算清繳也是要將公司負(fù)擔(dān)員工那部分納稅調(diào)增的。不如直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)好區(qū)分。

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