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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-11 11:22

你好,是把待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額的意思嗎

秦妤 追問

2018-06-11 11:25

就是在做賬是有一部分材料已認證了,我是借原材料借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付賬款,還有一部分是未認證的,我是借原材料借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待扣稅金 貸應(yīng)付賬款,這樣做對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 11:26

你好,沒有認證,但是發(fā)票入賬了,你可以把沒有認證的發(fā)票對應(yīng)的稅額計入待認證進項稅額明細

秦妤 追問

2018-06-11 11:29

老師那結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-06-11 11:30

你好  借;應(yīng)交稅費(進項稅額)   貸;應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)

秦妤 追問

2018-06-11 11:32

老師,這個分錄的意思是把沒有認證的結(jié)轉(zhuǎn)到待認證進項稅是嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 11:33

你好,是發(fā)票認證了就把待認證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算

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