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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-11 15:07

根據(jù)發(fā)生的金額編制如下分錄: 
借:勞務(wù)成本 
貸:應(yīng)付賬款

幻覺 追問

2018-06-11 15:14

假如6月份付款10萬(只是一部分),同時收到專票10萬,應(yīng)該怎么做?感謝解答

方亮老師 解答

2018-06-11 15:20

借:勞務(wù)成本(全額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(10萬元匹配的進(jìn)項稅額) 
貸:銀行存款    10 
貸:應(yīng)付賬款

幻覺 追問

2018-06-11 15:42

老師,假設(shè)總印刷費(fèi)是22萬,5月已做含稅,借:勞務(wù)成本22貸:應(yīng)付帳款22。6月付款10萬.是說要hom紅字嗎?

方亮老師 解答

2018-06-11 15:50

付款時需要沖銷之前編制的分錄。

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