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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-03-25 10:36

那個是在季末的時候才寫

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 10:40

那我每個月,只需要寫第一個分錄就可以了吧

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:42

是的,就是那個意思的

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 10:45

小規(guī)模不交稅,還需要設(shè)置三級科目嗎
1借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
這樣行不

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:48

借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-未交增值稅 直接使用這個科目

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 10:50

季度末,轉(zhuǎn)出減免稅額,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入-減免稅額

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:54

直接
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-減免稅額

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 11:18

計提當月工資
借:管理費用-工資1000
   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資800
          其他應(yīng)付款-社保(個人)200
計提當月社保
借:管理費用-社保(單位)
    貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)
發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資800
   貸:銀行存款800

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:20

計提當月工資
借:管理費用-工資1000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000
計提當月社保
借:管理費用-社保(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)
發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000     
貸:銀行存款800
其他應(yīng)付款-社保(個人)200

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 11:28

我之前是按我上面寫的,現(xiàn)在改,沒事吧

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:29

是的,改為按我說的做

A 二號微笑???? 追問

2025-03-25 11:29

企業(yè)先墊付的,寫其他應(yīng)付款可以嗎

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:31

可以的,就是那樣子做

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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