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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-06-13 13:47

還有這個(gè)             增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)  填列是否正確

江老師 解答

2018-06-13 20:55

這個(gè)是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。就是這個(gè)采購金額是出口銷售的成本發(fā)票

微信用戶 追問

2018-06-14 16:06

沒懂,25這一欄的退稅進(jìn)項(xiàng)票不應(yīng)該填在這里吧,,18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 是填這個(gè)的嗎

江老師 解答

2018-06-14 17:14

如果當(dāng)月驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,全部填在35欄處理

微信用戶 追問

2018-06-14 20:12

老師,這個(gè)是出口免稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣吧

江老師 解答

2018-06-15 08:24

進(jìn)口項(xiàng)能抵扣,做入進(jìn)項(xiàng)稅后,才能出口退稅。出口免抵退政策

微信用戶 追問

2018-06-15 09:59

不是認(rèn)證不抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-15 10:01

這個(gè)是認(rèn)證抵扣,存在不抵扣的部分,就是不能退稅的部分作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
您好,時(shí)間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好,題目可以再發(fā)一下嗎,沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題(財(cái)會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-04-24 17:58:50
你好,很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價(jià)10萬,完成了25%,25000 增值稅率9%,2250
2020-08-02 09:40:07
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