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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-04-27 09:32

你好,之前已經(jīng)申報了銷售額,現(xiàn)在退稅回來,什么都不需要操作。

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:37

對  去年申報出口的銷售額了,今年針對這個銷售額進(jìn)行退稅,那如果什么都不操作的話 ,進(jìn)項稅和出口銷售額這部分占用的進(jìn)項稅就不對了,留抵稅不對了呀。我主表中出口銷售額這里填的是今年的收入  ,實際我們申報的出口銷售額是932291.54元,實際應(yīng)留底是23291.74元,但是主表中顯示我們的留底稅是144489.65元,沒有抵扣24年那些出口的稅呀

郭老師 解答

2025-04-27 09:39

15行是退稅金額


自動出來的才對

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:42

那老師我能這樣理解嗎、申報出口退稅電子稅務(wù)局有這模塊,只要在這里進(jìn)行申報需要退稅的那些收入,然后實際確實也是退了相應(yīng)的稅款,我這3月主表當(dāng)月退抵稅這里只申報25年的關(guān)單收入即可,等到4月初的時候 ,15行就會出現(xiàn)我們實際退回來的稅款,然后留抵稅也就正確了,是這樣嗎?

郭老師 解答

2025-04-27 09:47

假設(shè)你是在7月份退稅,
你8月份申報7月份的所得稅的時候,就應(yīng)該這個15行有金額,不是等著次年

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 09:58

那老師   我24年已經(jīng)申報出口退稅的銷售額了    我25年3月這對這筆在退稅,本期銷售額里是不是就不需要把這筆出口銷售額在填上了

郭老師 解答

2025-04-27 10:01

是的對的是的對的。

無私的長頸鹿 追問

2025-04-27 10:02

謝謝老師  我終于明白了  萬分感謝

郭老師 解答

2025-04-27 10:03

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
城建稅的計稅基礎(chǔ)簡單地說就是當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
2019-05-16 14:30:20
您好 出口免抵退稅是指對生產(chǎn)企業(yè)自營出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 免抵額是抵免當(dāng)期應(yīng)納稅額的金額,留抵額是當(dāng)期未抵扣完的金額。 期末留抵稅額小于免抵退稅額的 應(yīng)退稅額=期末留抵稅額
2017-01-18 23:04:52
您好同學(xué) 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
你好,生產(chǎn)企業(yè)天寫填寫免抵退,商貿(mào)填寫免稅。
2023-12-01 07:56:55
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