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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-05-08 11:34

你好不需要做分錄,
開票后沖減未開票申報,申報開票收入,正負抵減了

玲瓏 追問

2025-05-08 11:39

假設我報的未開票收入50萬元,但下交只開了10萬元呢?報表上怎么沖能有詳細的說明嗎?

暖暖老師 解答

2025-05-08 11:40

你分期,你這期沖10再開票10萬

玲瓏 追問

2025-05-08 11:46

增值稅申報有無票申報這一項嗎

暖暖老師 解答

2025-05-08 11:47

是,沖減原來申報的未開票收入

玲瓏 追問

2025-05-08 11:48

這個表沒有未開票申報

暖暖老師 解答

2025-05-08 11:49

那就抵減了不申報數(shù)據(jù)按照要求的話

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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