
法人私帳轉(zhuǎn)公帳:摘要往來(lái)款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來(lái)款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ??公帳轉(zhuǎn)法人私帳:往來(lái)款?借: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ???????往來(lái)款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫(kù)存現(xiàn)金:往來(lái)款?借: 庫(kù)存現(xiàn)金???????往來(lái)款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 這樣做往來(lái)款對(duì)嗎,這些帳轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去都是用的法人同一個(gè)帳戶(hù)轉(zhuǎn),庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有用到銀行提現(xiàn),因?yàn)檗D(zhuǎn)帳方便
答: 對(duì)的,可以的,這樣是對(duì)的哦
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)公司要注銷(xiāo),但是調(diào)完賬之后還有14萬(wàn)的其他應(yīng)付款,庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款都沒(méi)余額了怕,這種應(yīng)該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應(yīng)付款調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,使得其他應(yīng)付款期末余額為0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因把以往長(zhǎng)期遺留下來(lái)的其他應(yīng)付款和應(yīng)收款調(diào)帳,把原本將銀行存款的核算內(nèi)容計(jì)入了現(xiàn)金,但看銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表與銀行余額也一致了。以前會(huì)計(jì)留下的賬,庫(kù)存現(xiàn)金余額過(guò)大,怎處理。
答: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:現(xiàn)金,查找原因調(diào)整吧


淡涵 追問(wèn)
2018-06-20 17:38
QQ老師 解答
2018-06-20 17:40
淡涵 追問(wèn)
2018-06-20 17:41
QQ老師 解答
2018-06-20 19:47