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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-29 14:33

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,
工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

魚兒 追問

2025-05-29 14:44

老師那納稅調(diào)增的工資,能在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)減少數(shù)嗎

郭老師 解答

2025-05-29 14:47

之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不可以這個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表可以呀

魚兒 追問

2025-05-29 14:58

關(guān)鍵匯算時(shí)調(diào)表不調(diào)賬,不做賬務(wù)處理的話就在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬體現(xiàn)不到匯算時(shí)稅務(wù)調(diào)增的數(shù)

郭老師 解答

2025-05-29 14:59

如果你多記提了的這一部分,你不發(fā)下去,需要帳上紅沖,也就是調(diào)表調(diào)賬,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)??缒暝谧鲞@個(gè)。

魚兒 追問

2025-05-29 15:19

老師小規(guī)模納稅人申報(bào)未開票收入應(yīng)該在申報(bào)表的那欄填寫,后期如果實(shí)際開票又在申報(bào)表的那些欄次填寫?

郭老師 解答

2025-05-29 15:26

你好,是增值稅的還是所得稅的?

魚兒 追問

2025-05-29 15:33

增值稅的申報(bào)表

郭老師 解答

2025-05-29 15:35

季度30萬以內(nèi)的在第10欄,超過的第一行

魚兒 追問

2025-05-29 15:45

那后期實(shí)際開票時(shí)又怎么申報(bào)及填數(shù)呢?

郭老師 解答

2025-05-29 15:45

你好,30藍(lán)填寫稅收金額

魚兒 追問

2025-05-29 15:53

老師沒有30欄呀,我這邊需要申報(bào)的未開票收入是95萬元,請(qǐng)問一下是不是可以分次申報(bào)未開票收入,前期申報(bào)未開票收入了,后期如果開票了是不是在增值稅申報(bào)表的第二欄填寫95萬的正數(shù),在第一欄填寫95萬的負(fù)數(shù),這樣正負(fù)就可以抵消不用交增值稅了,麻煩老師具體指點(diǎn)一下填寫的欄次及數(shù)額,因?yàn)槲覔?dān)心填錯(cuò)及申報(bào)時(shí)提醒異常

郭老師 解答

2025-05-29 15:59

增值稅的也是在這里面填寫一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是零。

郭老師 解答

2025-05-29 15:59

沒有單獨(dú)無票收入填寫的地方,假設(shè)沒有其他的銷售額。你這個(gè)月又開了發(fā)票,之前的無票收入是負(fù)數(shù),然后開的發(fā)票是正數(shù),就是0。

魚兒 追問

2025-05-29 16:13

老師公司為小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,平常成本都是直接通過主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目做賬沒有經(jīng)過過渡科目再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,但是如果遇到開票少成本費(fèi)用多的時(shí)候是否可以把多的成本費(fèi)用通過工程施工科目過渡,在銷售收入多的時(shí)候再從工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用類科目?

郭老師 解答

2025-05-29 16:14

你當(dāng)月能做了收入的話可以

魚兒 追問

2025-05-29 16:51

就是有收入的月份再從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到成本類是可以的吧?

郭老師 解答

2025-05-29 16:54

對(duì)的是的,是這么做的。

魚兒 追問

2025-05-29 17:11

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2025-05-29 17:13

不用客氣,工作愉快

老師請(qǐng)問一下如果是暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒有收到發(fā)票調(diào)增應(yīng)該在匯算清繳的那張表那個(gè)項(xiàng)目調(diào)增?納稅調(diào)增的工資,在資產(chǎn)負(fù)債表上如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬調(diào)增的減少數(shù)?公司承擔(dān)個(gè)人所得稅的稅費(fèi),如果在匯算時(shí)調(diào)增又應(yīng)該在哪里調(diào)?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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2018-05-17 22:32:24
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額, 工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2025-05-29 14:33:37
你是職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表嗎,這里填列的是發(fā)生額
2019-06-03 16:53:07
匯算清繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是看資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬薪酬的實(shí)發(fā)工資為基數(shù)
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