老師好,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,是后接手的賬現(xiàn)在查不出來(lái)什么原因,現(xiàn)在需要調(diào)平,股份要求不走營(yíng)業(yè)外這種怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,實(shí)際也不用在交稅了
紫洛
于2025-06-04 10:20 發(fā)布 ??41次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-06-04 10:22
留抵稅額:無(wú)需調(diào)賬,留待未來(lái)抵減銷項(xiàng)。
多抵扣進(jìn)項(xiàng):沖減原成本費(fèi)用(如福利費(fèi)誤抵扣)。
預(yù)繳稅款:轉(zhuǎn)入 “其他應(yīng)收款” 科目暫存。
借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等(原成本科目)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:其他應(yīng)收款—預(yù)繳稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

這個(gè)是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣部分了,合并就是借庫(kù)存商品? 貸銀行,就是把你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做庫(kù)存商品 下面,相當(dāng)你收到普通發(fā)票這樣
2021-01-14 10:24:03
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