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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-05 10:11

你好,可以的,金額沒問題就行。

Miracle 追問

2025-06-05 10:16

我看一般暫估都是設(shè)了一個暫估的二級科目,如果是不明確供應(yīng)商的情況下,暫估的時候貸方記應(yīng)付賬款-暫估,收到發(fā)票的時候是不是就必須紅沖再重新入庫?

宋生老師 解答

2025-06-05 10:16

你好,是的,這種是先沖了。再重新做。

Miracle 追問

2025-06-05 10:18

老師,是不是第二種方法做的多

宋生老師 解答

2025-06-05 10:20

你好,是的。實操中一般都是后面這個。

Miracle 追問

2025-06-05 10:24

如果暫估和收到發(fā)票金額不一樣要怎么操作

宋生老師 解答

2025-06-05 10:24

你好,也是一樣,沖暫估,然后按正確的做。

Miracle 追問

2025-06-05 10:27

那我已入賬的成本不一樣了,成本是不是還得做一條分錄

宋生老師 解答

2025-06-05 10:27

你好,是的,成本如果已結(jié)轉(zhuǎn)了,也是需要更正的

Miracle 追問

2025-06-05 10:29

那要怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2025-06-05 10:31

你好,你少結(jié)轉(zhuǎn)的成本就補充結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。

宋生老師 解答

2025-06-05 10:31

如果是多結(jié)轉(zhuǎn)的就做紅字憑證沖減結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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