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陌然淺笑
于2018-06-23 17:03 發(fā)布 ??1743次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-06-23 17:04
你好!你是要算什么?算成本?分錄只需要借現(xiàn)金等3840 貸 預(yù)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
陌然淺笑 追問
2018-06-23 17:12
老師贈送課時(shí)不用管了嗎
宋生老師 解答
2018-06-23 17:16
你好!這個不必在收入中體現(xiàn),只是成本多了2節(jié)課
2018-06-23 17:22
那需要計(jì)入成本嗎
你好!你這2節(jié)課的成本是需要計(jì)入的
2018-06-23 17:28
那入成本會計(jì)分錄怎么做呢
2018-06-23 17:29
你好!借主營業(yè)務(wù)成本 -人工費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬。
2018-06-23 17:37
這兩節(jié)課時(shí)是贈送給學(xué)生的 是要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎老師
2018-06-24 08:37
您好!對于公司來說是一筆成本,是要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
2018-06-26 09:20
老師我們是培訓(xùn)學(xué)校 老師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)入什么科目
2018-06-26 09:21
您好!計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。
2018-06-26 09:23
我們平時(shí)沒有計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)
2018-06-26 09:24
你好!你可以直接入。不用計(jì)提。
2018-06-26 09:28
老師那我做賬的時(shí)候是這樣做的 要改嗎 首先計(jì)提 借管理費(fèi)用―職工教育經(jīng)費(fèi)貸 應(yīng)付職工薪酬―職工教育經(jīng)費(fèi) 然后 借應(yīng)付職工薪酬―職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金
2018-06-26 09:29
您好!可以的。不用改。
2018-06-26 09:31
如果下次做可以不計(jì)提 直接入管理費(fèi)用可以嗎老師
你好!可以的了??梢匀?/p>
2018-06-26 09:47
老師我們學(xué)校的錢都不走對公賬戶 我可以設(shè)置銀行存款―個人賬戶科目嗎
2018-06-26 09:55
老師我們學(xué)校費(fèi)用不走對公賬戶 我可以設(shè)置銀行存款――個人賬戶嗎
2018-06-26 10:04
您好!可以的。你可以當(dāng)公司賬戶使用
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 292846 個
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