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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2025-06-22 23:07

您好,這個的話,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  這個是

追問

2025-06-22 23:14

好的,謝謝老師

小鎖老師 解答

2025-06-22 23:15

不客氣的,早點休息

追問

2025-06-22 23:22

之前接了政府的項目,收到撥款后做了 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款,后來發(fā)現(xiàn)是老板以我們的采購發(fā)票申請的項目撥款,那個采購發(fā)票的錢是老板自掏腰包陸陸續(xù)續(xù)支付了的,收到發(fā)票我又做了 借利潤分配--未分配利潤  貸:其他應(yīng)付款--法人  現(xiàn)在變成應(yīng)付賬款貸方掛著了,怎么處理呢?

追問

2025-06-22 23:30

老師,還在嗎?

追問

2025-06-22 23:50

還是用借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費 這樣沖回?

小鎖老師 解答

2025-06-23 00:00

用應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理

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你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用10萬,貸;應(yīng)付賬款 10萬
2020-06-19 15:28:12
借:預(yù)收賬款30 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
2024-10-08 08:57:18
找那個公司索要發(fā)票
2024-06-19 11:53:06
收到發(fā)票轉(zhuǎn)入費用就可以了
2020-11-15 09:34:28
你好,你單位對外是提供信息服務(wù)?
2019-10-17 08:55:49
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