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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-26 09:15

你好   借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi)     貸;銀行存款等科目

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 09:17

購(gòu)買的桌椅,電腦,沙發(fā),打印機(jī)記固定資產(chǎn)還是辦公用品?

鄒老師 解答

2018-06-26 09:23

你好,如果單價(jià)不高,你可以一次性計(jì)入辦公費(fèi)核算

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 09:26

我分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用用寫會(huì)計(jì)憑證嗎?拿什么做原始憑證

鄒老師 解答

2018-06-26 09:27

你好 借;管理費(fèi)用等科目   貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
你可以用攤銷表格作為附件

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 12:53

登記明細(xì)賬,最初沒(méi)有余額,是不是就不用寫月初余額了

鄒老師 解答

2018-06-26 13:03

你好,是第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生,還是之前已經(jīng)發(fā)生了,只是沒(méi)有 余額

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 13:11

老師,你看我這個(gè)登記格式是不是不太對(duì)啊,他是每頁(yè)那個(gè)發(fā)生額是不是到最后還得給他弄一下子。然后每頁(yè)的那個(gè)合計(jì)還得整。是嗎。 
 
有沒(méi)有就是登記完的那個(gè)帳頁(yè)能就是給我看一眼。

鄒老師 解答

2018-06-26 13:14

你好,,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒(méi)有余額的

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 13:25

轉(zhuǎn)哪里去,本年利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2018-06-26 13:27

你好,是的,月末需要把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 13:28

費(fèi)用類和成本類是都結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-06-26 13:30

你好,損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2333333 追問(wèn)

2018-06-26 13:31

老師您有登記完的賬頁(yè)嗎?可以看一下的嗎

鄒老師 解答

2018-06-26 13:31

你好,我這邊沒(méi)有現(xiàn)成的賬頁(yè),不好意思

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你好 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-06-26 09:15:28
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2016-06-06 14:41:31
您好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸累計(jì)折舊。
2017-03-24 16:37:19
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