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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-07-04 21:03

借:應(yīng)收賬款- 
貸:本年利潤- 
應(yīng)交稅費(fèi)-

L is 追問

2025-07-04 21:17

那是要做二個分錄么,一個是銀行退回給客戶的款,一個是以上你發(fā)的這個分錄

劉艷紅老師 解答

2025-07-04 21:20

意思是商品也退回來了,是吧

L is 追問

2025-07-04 21:29

是的呢,當(dāng)月退貨回來,發(fā)票也當(dāng)月做紅字了,只是是個跨月發(fā)票來的

劉艷紅老師 解答

2025-07-04 21:31

借:應(yīng)收賬款 
貸:銀行存款 
再沖成本 
借:庫存商品 
貸:本年利潤

L is 追問

2025-07-04 21:39

當(dāng)時收款跟開票直接做了一個分錄的

劉艷紅老師 解答

2025-07-04 21:41

借:銀行存款-  
貸:本年利潤-  
應(yīng)交稅費(fèi)-

L is 追問

2025-07-04 21:43

反了吧,老師,當(dāng)時是賣固定設(shè)備的,現(xiàn)在設(shè)備不要了退回來,發(fā)票我做紅字,款退給客戶。

L is 追問

2025-07-04 21:48

我附上的截圖是當(dāng)時我做的分錄,現(xiàn)在發(fā)票做紅字,款也退回給客戶,那這個分錄怎么做呢

劉艷紅老師 解答

2025-07-04 21:49

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-銷
貸:銀行存款

L is 追問

2025-07-04 22:04

如附圖,那要把圈起來的這個金額做成0,會計分錄怎么做呢,因為前面已經(jīng)計提完了設(shè)備的折舊后,單獨(dú)又賣了設(shè)備14000元,所以負(fù)數(shù)紅字的是當(dāng)時不含稅收入的金額

劉艷紅老師 解答

2025-07-04 22:08

你這個前面還有一筆分錄吧
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)清理

L is 追問

2025-07-04 22:15

怎么借和貸都是一樣的?

L is 追問

2025-07-04 22:17

借:銀行存款
貸:預(yù)計收賬款



借:預(yù)收賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷


以上是當(dāng)時的二筆做賬分錄

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開一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 一般不需要給到對方,上一個月開具的銷項發(fā)票兩聯(lián)也會被退回
2016-04-25 12:52:00
你好,是的
2017-06-20 10:21:13
不用。
2017-03-31 10:15:34
你好,可以的,
2019-11-04 14:37:55
你好,是的
2017-01-16 11:51:54
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