老師,我們賣公司自建的舊廠房收到3455萬元 做賬:借 銀行存款 3455 貸:應(yīng)收賬款3455 開票給對方 做賬:借 應(yīng)收賬款 3455 貸:其他業(yè)務(wù)收入 3169.72 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)285.28 可是處理固定資產(chǎn)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理,我怎么把上邊的業(yè)務(wù)和固定資產(chǎn)清理這個科目結(jié)合起來?另外我6月份還預(yù)交了5%的增值稅164.52萬元 老師,能結(jié)合我提供的金額幫我做下完整的分錄嗎
SMY
于2025-07-07 15:53 發(fā)布 ??18次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-07-07 15:54
轉(zhuǎn)入清理(需用實際原值和折舊):
借:固定資產(chǎn)清理(賬面凈值)
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
沖銷原分錄(合并收入與清理):
借:應(yīng)收賬款 3455(紅字)
貸:其他業(yè)務(wù)收入 3169.72(紅字)
應(yīng)交稅費 - 銷項稅 285.28(紅字)
借:應(yīng)收賬款 3455
貸:固定資產(chǎn)清理 3169.72
應(yīng)交稅費 - 銷項稅 285.28
收款:
借:銀行存款 3455
貸:應(yīng)收賬款 3455
預(yù)交增值稅:
借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 164.52
貸:銀行存款 164.52
結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 164.52
貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 164.52
結(jié)轉(zhuǎn)清理:
借:固定資產(chǎn)清理(3169.72 - 賬面凈值)
貸:資產(chǎn)處置損益(或相反分錄)
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您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17

同學(xué),你好
你具體是想問什么呢?
2021-04-30 13:15:49

預(yù)收開了發(fā)票?紅沖左開發(fā)票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07

您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
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