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于2018-06-26 16:37 發(fā)布 ??1510次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2018-06-26 16:38
不可以,直接留底下期用就可以了
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
討論
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進項,多交了增值稅,怎么辦
老師,金稅盤統(tǒng)計的進項稅與增值稅納稅申報表上差了一分錢,是以增值稅申報表上為主嗎?
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進項稅額)。 8月當(dāng)期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來,還是0
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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