
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,我們是賣電器的,參加了國(guó)補(bǔ),這收入怎么做分錄呀?
答: 借:銀行存款 收的現(xiàn)款 ? ? ? ?應(yīng)收賬款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司租的房子交了電費(fèi),去國(guó)家電網(wǎng)開發(fā)票,開的是物業(yè)公司的抬頭不是我們公司的,該怎么辦
答: 你好,只有有和物業(yè)租房合同,就可以入賬的。


麗麗 追問
2025-07-10 11:11
家權(quán)老師 解答
2025-07-10 11:13
麗麗 追問
2025-07-10 11:22
家權(quán)老師 解答
2025-07-10 11:27