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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-07-10 11:14

你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務
為什么要扣工資。

簡單愛 追問

2025-07-10 11:22

就是正常的發(fā)工資和設備,6月的工資和社保在6月做賬,7月扣款,這個賬務怎么做

宋生老師 解答

2025-07-10 11:25

你好,這個借管理費用-社保-公司部分
貸應付職工薪酬,社保公司部分
然后再借一份職工薪酬,社保公司部分。其他應收款社保個人部分
貸,銀行存款。

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-04-24 14:24:26
你好? 做借支處理 借其他應收款 貸銀行? 下月發(fā)工資時沖 就行了?
2022-02-08 11:26:34
同學好,計提時借記成本費用,貸記應付職工薪酬2000,3號支付時,借計應付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,6號支付時,借計應付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,
2020-04-07 23:21:35
你好,最好計提下,不然分錄會不平衡的。
2017-12-30 12:31:52
你好 當月做計提 :借管理費用-工資貸 應付職工薪酬-工資 次月發(fā)放:借 應付職工薪酬-工資 貸銀行存款等
2020-07-23 14:30:11
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