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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-27 22:55

您好,紅沖時,借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-暫估待抵進(jìn)項稅,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)普通發(fā)票入賬就行了。

飛雪 追問

2018-06-27 23:01

我上個月原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,按專票做的原材料數(shù)比本月實際來的普票入賬數(shù)要少呀

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:03

您好,那就再把差額轉(zhuǎn)入成本就行了。

飛雪 追問

2018-06-27 23:05

差額轉(zhuǎn)入上月的成本中嗎,不明白

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:10

您好,差額轉(zhuǎn)入這個月的成本中就行。

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