APP下載
飛雪
于2018-06-27 22:52 發(fā)布 ??1695次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-06-27 22:55
您好,紅沖時,借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-暫估待抵進(jìn)項稅,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)普通發(fā)票入賬就行了。
飛雪 追問
2018-06-27 23:01
我上個月原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,按專票做的原材料數(shù)比本月實際來的普票入賬數(shù)要少呀
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:03
您好,那就再把差額轉(zhuǎn)入成本就行了。
2018-06-27 23:05
差額轉(zhuǎn)入上月的成本中嗎,不明白
2018-06-27 23:10
您好,差額轉(zhuǎn)入這個月的成本中就行。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
飛雪 追問
2018-06-27 23:01
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:03
飛雪 追問
2018-06-27 23:05
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:10