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送心意

董孝彬老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2025-07-30 19:30

您好,后面一個(gè)分錄   貸 銀行存款5000,這里借改一下就對了

L is 追問

2025-07-30 19:32

系統(tǒng)檢測到當(dāng)前憑證存在損益科目錄入不規(guī)范的憑證行哦~
收入類要做在 貸方, 費(fèi)用類要做在 借方。 如果要沖回,應(yīng)該錄入相同方向的紅字,即負(fù)數(shù)。否則科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)會(huì)對不上
需要調(diào)整金額方向的憑證行:1


系統(tǒng)提示說不對呢

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:33

您好,系統(tǒng)提示對的,貸:銀行  5000  貸:投資收益-利息  -5000

L is 追問

2025-07-30 19:38

老師,二個(gè)都是貸?

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:40

您好,是的,正和負(fù)各一個(gè)

L is 追問

2025-07-30 19:42

貸:銀行  5000  借:投資收益-利息  -5000

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:43

您好,不是,投資收益這個(gè)科目寫在貸方,系統(tǒng)不是提示損益科目要寫在貸方么

L is 追問

2025-07-30 21:55

其他應(yīng)付款借方有金額,余額為負(fù)數(shù),這個(gè)要把這個(gè)賬平掉,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

董孝彬老師 解答

2025-07-30 21:57

您好,這是要付錢能會(huì)平
借:其他應(yīng)付款   貸:銀行

L is 追問

2025-07-30 21:58

老師,不付款的情況下,還有其它分錄可以做么

董孝彬老師 解答

2025-07-30 21:58

您好,有沒有其他的往來款對沖掉,反正一借一貸要平

L is 追問

2025-07-30 21:59

就是沒有,或者可以做壞賬營業(yè)外支出/收入?

董孝彬老師 解答

2025-07-30 22:00

您好,可以應(yīng)付不付是營業(yè)外收入,這個(gè)要交所得稅的,在利潤里

L is 追問

2025-07-30 22:02

其他應(yīng)付款借方有余額,借 營業(yè)外收入       貸 其他應(yīng)付款      。對么,老師

董孝彬老師 解答

2025-07-30 22:06

不對,借貸反了,原來其他應(yīng)付在借負(fù)

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您好,吸收存款:借銀行存款 貸,一般存款等科目 付存款人利息:借利息支出 貸銀行存款 歸還存款人存款:借一般存款等科目 貸銀行存款
2017-04-15 12:03:10
做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方紅字
2020-04-03 08:55:12
您好!這個(gè)是作為交易性金融資產(chǎn)來核算的,利息作為投資收益, 借:應(yīng)收利息 貸:投資收益 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息
2022-06-17 10:46:30
學(xué)員你好 ,應(yīng)收利息 就是根據(jù)票面金額*票面利率計(jì)算得出來的,投資收益就是根據(jù)攤余成本跟實(shí)際利率計(jì)算的 兩者的差額倒擠利息調(diào)整
2022-02-14 09:50:08
你好,這個(gè)作為投資收益
2019-07-10 15:31:25
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