老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協(xié)議計提<br>借:主營業(yè)務(wù)成本-專項費用 54765<br>貸:應(yīng)付賬款-其他 54765<br>今天回票發(fā)現(xiàn)協(xié)議變動正確應(yīng)付款應(yīng)為53670元,之前計提多了1095元<br>今天收到的發(fā)票不含稅額是53138.61,稅額是531.39,合計金額為53670元<br>請問跨年的調(diào)賬按以前年度損益調(diào)整怎么做分錄呢,之前問過老師說處理如下 老師如果收到發(fā)票當(dāng)天同時付款的話,是不是這樣 借 應(yīng)付賬款54765 貸 以前年度損益調(diào)整54765 借 以前年度損益調(diào)整53138.61 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項531.39 貸 銀行存款53670 借 以前年都損益調(diào)整1095
芣説芣想芣惦汜
于2025-08-03 16:15 發(fā)布 ??16次瀏覽
- 送心意
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2025-08-03 16:22
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55

同學(xué)。你這個材料的錢是否支付了
2019-04-18 12:35:20

你好,這個是之前的收入少做了嗎?
2023-04-03 10:32:29

對的,要用這個科目,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配。
2021-05-25 10:39:15

借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸:庫存商品 (紅字)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-11-07 13:49:55
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董孝彬老師 解答
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