
之前未認(rèn)證的抵扣聯(lián)專票已經(jīng)入賬本月統(tǒng)一認(rèn)證怎么賬務(wù)處理
答: 認(rèn)證后,分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
之前未認(rèn)證的抵扣聯(lián)專票已經(jīng)入賬本月統(tǒng)一認(rèn)證怎么賬務(wù)處理
答: 之前你做費(fèi)用成本時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前已認(rèn)證,未抵扣,本期怎么做賬務(wù)處理
答: 我就是按照原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款-**
老師,我沒(méi)去公司之前,公司有張專票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都不見(jiàn)了,也沒(méi)入賬,但已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,要如何處理?
上個(gè)月已經(jīng)入賬但放入了待認(rèn)證抵扣科目,發(fā)票本月才認(rèn)證抵扣,賬面應(yīng)該怎么處理
已勾了認(rèn)證發(fā)票,但發(fā)票聯(lián)未入賬和發(fā)票聯(lián)已入賬,但未勾選認(rèn)證的賬務(wù),要怎樣處理呀?
在做賬時(shí),專用發(fā)票的第三聯(lián),記賬憑證聯(lián)找不到了,需要怎么處理?抵扣聯(lián)已經(jīng)認(rèn)證過(guò)

