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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-08-14 16:40

借:應(yīng)收賬款  貸:未分配利潤(rùn) 貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

文文老師 解答

2025-08-14 16:40

借:稅金及附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

陳水梅 追問

2025-08-14 16:49

怎么感覺不太對(duì)啊老師

文文老師 解答

2025-08-14 16:53

哪個(gè)地方 感覺不對(duì)

陳水梅 追問

2025-08-14 16:58

應(yīng)交增值稅有沒有三級(jí)科目,還有應(yīng)收賬款我們也不知道掛誰啊,

文文老師 解答

2025-08-14 17:02

若賬套設(shè)了三級(jí),可用銷項(xiàng)

文文老師 解答

2025-08-14 17:02

少報(bào)的這部分收入,是哪個(gè)客戶

陳水梅 追問

2025-08-14 17:08

款私戶已經(jīng)收到了,客戶不欠錢了

文文老師 解答

2025-08-14 17:09

再做分錄 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)收賬款

陳水梅 追問

2025-08-15 09:24

老師我問下他這個(gè)票是不是開錯(cuò)了,維修費(fèi)不是加工修理修配勞務(wù)嗎13%嗎,怎么是現(xiàn)代服務(wù)6%呢

文文老師 解答

2025-08-15 09:26

維修費(fèi) 是加工修理修配勞務(wù) 13%。

陳水梅 追問

2025-08-15 09:26

那他這個(gè)?開錯(cuò)了對(duì)吧

文文老師 解答

2025-08-15 09:28

是的,初步判斷,是開錯(cuò)了

陳水梅 追問

2025-08-15 09:28

那我們是正常入賬還是退回去?

文文老師 解答

2025-08-15 09:30

退回去,讓對(duì)方重新開具

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借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增得稅銷項(xiàng) 現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)查不稅款, 貸銀行存款。
2023-06-08 12:51:58
你好,需要這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,貸方就直接通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算了
2020-01-03 11:48:08
你好,你有以前年度損益調(diào)整嗎,如果沒有用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)修改。
2020-01-03 11:33:20
您好,同學(xué),正規(guī)的做法是需要當(dāng)月計(jì)提的。
2020-07-23 10:56:46
你好 上年計(jì)提的附加稅多了沖銷就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目,就用這個(gè)科目代替入賬)
2020-01-06 11:00:42
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