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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-08-14 17:52

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-08-14 17:57

您好,這個(gè)提示是說增值稅申報(bào)時(shí),你本期填的未開發(fā)票的銷項(xiàng)稅額總和,不能比你上期臺(tái)賬里記的未開發(fā)票銷項(xiàng)稅額累計(jì)值的負(fù)數(shù)還小,簡(jiǎn)單說就是系統(tǒng)在檢查你填的數(shù)據(jù)合不合理,防止你亂沖減稅款,如果提示有問題,你就看看上期臺(tái)賬數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),或者檢查本期有沒有漏填未開發(fā)票的收入,

嗯嗯 追問

2025-08-14 18:02

里面的上期臺(tái)賬指的啥?是上年本期,還是上月的數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好!用你的不含稅收入*稅率
2024-04-29 13:52:47
借:銀行存款100000 應(yīng)收賬款87200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅27200
2024-03-27 17:53:12
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