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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-30 16:14

您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。開具發(fā)票后先沖原來的分錄,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。再根據(jù)發(fā)票做賬,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。

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借:應收賬款 6000 貸:主營業(yè)務收入 5825.24 貸:應交稅費-銷項稅額174.76
2015-12-16 14:23:59
你好,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅
2019-01-11 16:03:36
你好,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅
2019-07-02 17:13:27
借銀行存款貸預收賬款
2021-03-20 11:31:45
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