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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-06-30 19:35

借管理費(fèi)用或成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款

Pluto 追問(wèn)

2018-06-30 19:40

謝謝老師!

方老師 解答

2018-06-30 19:41

不客氣,滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈!

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借管理費(fèi)用或成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
2018-06-30 19:35:12
借:預(yù)付賬款 貸:銀行
2015-09-09 21:38:04
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
2018-06-06 09:30:59
1.收到發(fā)票 借:待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 2每月攤銷 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或制造費(fèi)用) 貸:待攤費(fèi)用 3付款: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-05-17 13:13:55
你好,可以這樣處理 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 等科目
2018-05-02 10:04:53
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