
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,請問,我公司去年六月對公與湖北的一家運(yùn)輸公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我方支付對方5000元運(yùn)費(fèi),目前還沒收到對方發(fā)票,對方承諾會給我們開發(fā)票,請問這個業(yè)務(wù)要不要做處理,要怎么處理?
答: 您好,先做預(yù)付賬款,收到發(fā)票再入成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們有一位員工屬于勞務(wù)派遣員,工資社保費(fèi)是我們先支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付這位員工工資與繳納社保費(fèi)與我們支付給勞務(wù)公司費(fèi)用每月100元,請問老師用工單位這個工資社保與這個費(fèi)用如何賬務(wù)處理
答: 你好,直接借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款就可以的。


青藍(lán) 追問
2025-09-15 17:11
文文老師 解答
2025-09-15 17:12
青藍(lán) 追問
2025-09-15 17:15
文文老師 解答
2025-09-15 17:15