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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-09-22 09:32

總共才70000,怎么會退回73556元?

小小???? 追問

2025-09-22 09:34

是的,好像老板私自賬上又給轉(zhuǎn)了點錢的,但沒從單位賬上走,單位只轉(zhuǎn)過去7萬元,但現(xiàn)在轉(zhuǎn)到單位賬上7萬多的

家權老師 解答

2025-09-22 09:37

借:銀行存款7000 0        
貸:無形資產(chǎn)70000
借:累計攤銷26833.41
貸:利潤分配-未分配利潤26833.41

小小???? 追問

2025-09-22 09:46

這筆業(yè)務,要附什么附件嗎?   還有3556元要怎么處理

家權老師 解答

2025-09-22 09:46

那個可以計入其他業(yè)務收入

小小???? 追問

2025-09-22 09:50

借:銀行存款 3556  貸:其他業(yè)務收入 3556 嗎? 這個要開發(fā)票嗎

家權老師 解答

2025-09-22 09:51

可以不開票的,根據(jù)對方需要

小小???? 追問

2025-09-22 10:00

好的,好的,但這筆業(yè)務老師我還是有點不清楚    借:累計攤銷26833.41    貸:利潤分配-未分配利潤26833.41               一點也不懂,是不是借貸反了

家權老師 解答

2025-09-22 10:01

意思是沖多攤銷的,不能攤銷了

小小???? 追問

2025-09-22 10:30

老師,我每月做攤銷時的分錄是 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷  貸:無形資產(chǎn)    沖銷多攤銷的是不是要做這筆業(yè)務 借:無形資產(chǎn)26833.41    貸:利潤分配-末分配利潤 26833.41

家權老師 解答

2025-09-22 10:31

是的,就是那樣做就行

小小???? 追問

2025-09-22 10:51

老師,8月份就出現(xiàn)了利潤分配--末分配利潤到 我還需要做什么嗎  到時12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)時會有什么影響嗎

家權老師 解答

2025-09-22 10:54

那個需要更正24年的報表,重新匯算24年的

小小???? 追問

2025-09-22 10:58

老師,不會做,可以不做嗎

小小???? 追問

2025-09-22 10:59

電子賬年底會自動匯算嗎

家權老師 解答

2025-09-22 11:01

那么就做營業(yè)外收入,在今年交稅

小小???? 追問

2025-09-22 11:31

10萬元,全部做營業(yè)外收入嗎

小小???? 追問

2025-09-22 11:32

73556元全部做收入嗎

家權老師 解答

2025-09-22 11:37

是26833.41這個金額計入營業(yè)外收入,按退款處理

小小???? 追問

2025-09-22 14:08

老師26833.41是    借: 無形資產(chǎn) 26833.41  貸:營業(yè)外收入 26833.41 嗎

家權老師 解答

2025-09-22 14:19

是的,就是那樣做的哈

小小???? 追問

2025-09-22 14:26

老師,那我8月份另外一筆業(yè)務    借:利潤分配-未分配利潤  395 貸:應收賬款 395     也涉及到未分配利潤這個科目,要怎么改

家權老師 解答

2025-09-22 14:28

減少利潤不需要匯算,增加才需要

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相關問題討論
你好 可以計銷售費用
2020-03-20 09:47:00
你好,金額較大先計入長期待攤費,再每月攤?cè)脘N售費用,分錄為 支付時 借:長期待攤費用---加盟費 貨:銀行存款 攤銷時 借:銷售費用---加盟費 貸:長期待攤費用---加盟費 金額較小直接計入銷售費用,分錄為 借:銷售費用---加盟費 貸:銀行存款
2019-02-18 17:03:16
老師:您描述的這個分錄是正確的,特許權使用費應當體現(xiàn)在管理費用上,而無形資產(chǎn)攤銷應當體現(xiàn)在銷售費用上。而有關每月攤銷和累計攤銷的計算,需要根據(jù)您具體的情況進行計算。 此外,需要指出的是,繳納的特許權使用費,是一種無形資產(chǎn),在會計處理上,可以采取每月攤銷法來確認其費用,采取攤銷法,是將資產(chǎn)攤銷到收益,而不是一次性將其全部確認到收益中。而累計攤銷法,是把某種資產(chǎn)攤銷到一定的期限,按照年度累計的方式將資產(chǎn)的攤銷拆分到每期的收益中,然后加總每期的收益,就是總的收益。
2023-03-22 09:54:39
記入到銷售費用就行了
2022-04-14 12:51:09
同學你好,購買無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷分錄是 借:管理費用--無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷
2019-01-24 14:43:21
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