老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票是26780元。 借:應(yīng)收賬款26780元 貸主營業(yè)務(wù)收入26000元 貸應(yīng)交增值稅-銷項稅780元 ,那實際只收到26000元,應(yīng)收賬款只能記26000元,那780元計入哪個科目呢,相當于稅我們出。
寶玉
于2025-10-03 09:57 發(fā)布 ??4次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-10-03 09:58
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780
實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780
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你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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寶玉 追問
2025-10-03 10:01