
廠原先做內(nèi)賬根本沒有用會計方式來做賬的,都只是簡單和每個月銷售做多,供應(yīng)商做多少,收到多少錢支多少錢,銀行和現(xiàn)金也沒有分開,每個月的財務(wù)報務(wù)表也非常簡單,也就顯示上月結(jié)余本月收支和余額,上月未收款本月銷售額和累計應(yīng)收,上月未付本月應(yīng)付和累計應(yīng)付,也沒有軟件,就三本手工帳,現(xiàn)金帳,應(yīng)收和應(yīng)付這樣的話我怎么才能用會計的方式重新來表達
答: 你好!建議你做個資產(chǎn)負債表,把它做平。然后以后按正規(guī)的做法 就好了。
請問老師,本月有一筆貨款上個月已收并已做賬是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,但本月又是應(yīng)收又有此筆應(yīng)收,怎么做分錄,
答: 繼續(xù)掛借銀行,貸應(yīng)收賬款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一個單位要注銷,2014年6月成立的,當時未繳實收資本,為了建賬,就掛其他應(yīng)收款了, 現(xiàn)在要注銷。目前賬上除了有一點貨幣資金,就剩下其他應(yīng)收款和實收資本,還有欠法人的一點借款在其他應(yīng)付款。這個能不能把賬對沖?
答: 就是其他應(yīng)收和實收資本對沖,然后欠法人的借款做到實收資本,那這塊有問題沒有。我注銷的時候在給轉(zhuǎn)入的這點實收資本繳納印花稅可以嗎?


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2025-10-03 18:16
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