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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-06 16:45

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-06 16:49

您好,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳、年底匯算清繳,多退少補(bǔ),是對(duì)全年利潤(rùn)統(tǒng)一算賬后調(diào)整;增值稅一般納稅人按月申報(bào),每月按當(dāng)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額并繳納,沒有全年統(tǒng)一清算機(jī)制,所以如果當(dāng)月算錯(cuò)只能通過(guò)更正申報(bào)修改當(dāng)月數(shù)據(jù),多繳了通??梢陨暾?qǐng)退稅或留抵以后月份,但得主動(dòng)操作;比如1月銷項(xiàng)大、無(wú)進(jìn)項(xiàng),交了很多稅(比如銷項(xiàng)100萬(wàn)、進(jìn)項(xiàng)0,當(dāng)月應(yīng)納稅額=100萬(wàn)?0=100萬(wàn),實(shí)繳100萬(wàn)),后面月份無(wú)銷項(xiàng)但有進(jìn)項(xiàng)(比如銷項(xiàng)0、進(jìn)項(xiàng)80萬(wàn),當(dāng)月應(yīng)納稅額=0?80萬(wàn)=?80萬(wàn),形成留抵80萬(wàn)),全年看銷項(xiàng)100萬(wàn)、進(jìn)項(xiàng)80萬(wàn),實(shí)際應(yīng)繳=100萬(wàn)?80萬(wàn)=20萬(wàn),但因?yàn)?月已實(shí)繳100萬(wàn),后面留抵80萬(wàn)只能抵后面應(yīng)納稅額,不會(huì)自動(dòng)把多繳的80萬(wàn)退給你,跟企業(yè)所得稅年底統(tǒng)一算賬退稅不一樣,企業(yè)一般靠留抵稅額自動(dòng)往后抵減未來(lái)應(yīng)納稅額,如果符合條件(比如連續(xù)多個(gè)月有留抵)可以申請(qǐng)留抵退稅把之前多交的拿回來(lái),否則就只能慢慢用留抵抵以后要交的稅,不會(huì)像企稅那樣年底自動(dòng)清算多退少補(bǔ)。

西瓜很甜 追問

2025-10-06 16:53

老師,實(shí)際層面,大部分公司會(huì)主動(dòng)申請(qǐng)留抵退稅嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-06 16:56

姑娘,不會(huì),我會(huì)多申報(bào)未開票收入,把銷項(xiàng)變大,下月就少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),再把上月未開票收入申報(bào)為負(fù)

西瓜很甜 追問

2025-10-06 17:06

老師,如果填寫的無(wú)票收入金額比較大,會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注嗎? 如果出現(xiàn)疑點(diǎn)推送,稅務(wù)會(huì)要求公司提供什么資料,怎么合理解釋對(duì)方未開票的原因?銷售收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),其實(shí)本來(lái)就比較不清晰。

董孝彬老師 解答

2025-10-06 17:08

不會(huì)不會(huì),無(wú)票收入大,完全不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),下月又無(wú)票為負(fù),說(shuō)明我們開票了
未開票不是很常見么,客戶現(xiàn)在不要票呀,我們每月有1000多萬(wàn)未開票收入

西瓜很甜 追問

2025-10-06 17:13

可以理解:公司其實(shí)提前交稅了,稅務(wù)當(dāng)然沒必要關(guān)注?

董孝彬老師 解答

2025-10-06 17:14

對(duì)對(duì),就是這么個(gè)道理哦

西瓜很甜 追問

2025-10-06 17:19

謝謝老師。 祝您中秋快樂,健康常伴!

董孝彬老師 解答

2025-10-06 17:20

謝謝朋友,祝您中秋快樂!事事順心!

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無(wú)關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50
你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報(bào)的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報(bào),小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
增值稅一般納稅人,一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18
請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2015-12-10 14:35:59
增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-08-08 08:59:24
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