咨詢下:企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,匯算清繳會(huì)針對(duì)公司全年情況進(jìn)行梳理,稅款多退少補(bǔ);那增值稅呢?例如:一般納稅人按月申報(bào)、繳納增值稅。第一種,如果出現(xiàn)繳稅錯(cuò)誤,只能通過(guò)更正申報(bào),修正發(fā)生當(dāng)月錯(cuò)誤,才能退稅嗎?第二種,如果1月銷項(xiàng)特別大,無(wú)進(jìn)項(xiàng),公司交了很多稅。后續(xù)公司無(wú)銷項(xiàng),但有了很多進(jìn)項(xiàng),不交稅。這種全年來(lái)看,公司其實(shí)不用繳稅。但實(shí)際申報(bào)情況,公司交了稅。相比較企稅,怎么解釋,公司一般是怎么處理這種情況?
西瓜很甜
于2025-10-06 16:41 發(fā)布 ??8次瀏覽
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董孝彬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-10-06 16:45
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無(wú)關(guān)
一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50

你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報(bào)的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報(bào),小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34

增值稅一般納稅人,一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18

請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2015-12-10 14:35:59

增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-08-08 08:59:24
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