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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-09 21:57

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:01

您好,發(fā)現(xiàn)3月社保做賬時(shí)記成庫存現(xiàn)金支付(比如金額是X元,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—社保 X,貸:庫存現(xiàn)金 X),但實(shí)際是銀行支付的,這個(gè)月看流水發(fā)現(xiàn)了,那就做調(diào)整:借:銀行存款 X,貸:庫存現(xiàn)金 X,這樣把支付方式從現(xiàn)金改成銀行,金額X不變,兩邊借貸相等,社保費(fèi)用不用動(dòng),只調(diào)科目。

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2025-10-09 22:06

老師,他是所有流水都是這個(gè)月才交過來。幸好只有一個(gè)銀行賬號(hào),以前沒有把銀行的流水做進(jìn)去。只能這個(gè)季度補(bǔ)進(jìn)去。是小規(guī)模。就是不知道其實(shí)的余額怎么補(bǔ)進(jìn)去,補(bǔ)到哪個(gè)科目。

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:07

 您好,你之前沒做銀行流水,現(xiàn)在一次性補(bǔ)1月1日至今的所有流水,只有一個(gè)銀行賬戶,那先把銀行對(duì)賬單和現(xiàn)金、其他收支核對(duì)清楚,按實(shí)際收支逐筆補(bǔ)記賬,補(bǔ)的時(shí)候借方或貸方根據(jù)業(yè)務(wù)類型正常記(比如收入記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入等;支出記借:相關(guān)費(fèi)用/成本,貸:銀行存款),補(bǔ)完之后,當(dāng)前銀行賬戶的余額(對(duì)賬單上的余額)就直接補(bǔ)記一筆:借:銀行存款(金額等于對(duì)賬單當(dāng)前余額),貸:利潤分配—未分配利潤(小規(guī)模企業(yè)未嚴(yán)格區(qū)分的話也可用“本年利潤”或其他過渡科目,但建議用未分配利潤更合理),把銀行賬余額調(diào)平,和實(shí)際對(duì)賬單一致。

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2025-10-09 22:10

老師,收入都是固定的,只是本來應(yīng)該用銀行存款收的,記成全部都是現(xiàn)金收了。意思就是之前做的賬現(xiàn)金收款,實(shí)際現(xiàn)金沒收那么多,有一部分是銀行賬戶收到的。

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:11

 您好,你之前把銀行收到的錢都記成了現(xiàn)金收款(比如現(xiàn)金多了,銀行少了),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際是銀行收的,那就把之前錯(cuò)誤的現(xiàn)金收入分錄沖掉,再重新用銀行存款做正確分錄:比如原來記成“借:庫存現(xiàn)金 X,貸:主營業(yè)務(wù)收入 X”,現(xiàn)在做調(diào)整分錄“借:銀行存款 X,貸:庫存現(xiàn)金 X”(或直接紅沖原分錄再重做),把收入對(duì)應(yīng)的科目從現(xiàn)金改成銀行,金額不變,最終銀行賬余額和實(shí)際對(duì)賬單一致,現(xiàn)金賬余額也調(diào)整準(zhǔn)確。

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2025-10-09 22:11

補(bǔ)完之后,當(dāng)前銀行賬戶的余額(對(duì)賬單上的余額)就直接補(bǔ)記一筆:借:銀行存款(金額等于對(duì)賬單當(dāng)前余額),貸:利潤分配—未分配利潤(小規(guī)模企業(yè)未嚴(yán)格區(qū)分的話也可用“本年利潤”或其他過渡科目,但建議用未分配利潤更合理),把銀行賬余額調(diào)平,和實(shí)際對(duì)賬單一致。
老師,這里我不明白,不是沖現(xiàn)金嗎?為什么會(huì)影響到本件利潤 ?

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:14

 您好,補(bǔ)銀行流水時(shí),正常按業(yè)務(wù)類型做分錄(如銀行收款記“借:銀行存款,貸:收入”),不會(huì)影響利潤;
只有最后銀行對(duì)賬單上有一個(gè)余額(比如10000元),而賬上還沒記這筆錢,為了對(duì)平賬,才補(bǔ)做:借:銀行存款 10000,貸:利潤分配—未分配利潤 10000;
這筆分錄是為了把銀行實(shí)際有的錢入賬,不是因?yàn)闆_現(xiàn)金,而是調(diào)賬讓余額一致,所以會(huì)影響未分配利潤。

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2025-10-09 22:22

明白了,非常感謝老師的細(xì)心指教。那我可以把第一張銀行流水的期初余額就是1月1日那個(gè)金額記到本年利潤,把余額調(diào)平嗎?就是先把利潤調(diào)平。再接著做所有的流水。

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:27

 您好,可以的,不要直接把1月1日銀行余額記到“本年利潤”來調(diào)平,應(yīng)該一筆筆補(bǔ)錄銀行流水,最后再把銀行實(shí)際余額通過“借:銀行存款,貸:利潤分配—未分配利潤”調(diào)平,這樣更規(guī)范、更清晰

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2025-10-09 22:28

好的。謝謝老師。

董孝彬老師 解答

2025-10-09 22:28

 希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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2025-10-10 18:49

老師,請(qǐng)問摘要要怎么寫呢?比如說補(bǔ)1月份的流水,2月份3月份的流水這樣要寫一下嗎

董孝彬老師 解答

2025-10-10 18:53

您好,是的,要這樣寫,時(shí)間長了自己才能看懂這是什么分錄

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2025-10-10 18:54

老師,請(qǐng)問可以寫個(gè)樣版嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 18:58

 您好,補(bǔ)記1月份銀行流水”“補(bǔ)記2月份銀行收支流水”“補(bǔ)記3月份銀行收款及付款流水”

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2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí),比如說社保單上是1萬,其中個(gè)人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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