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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-10-10 20:06

您好,那只做進項稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸:應(yīng)付賬款
這樣賬表相符

西瓜很甜 追問

2025-10-10 20:25

老師:下個月對方付款,發(fā)貨:會計處理, 借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款【不含稅】   借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款【含稅】
這樣嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 20:26

對對,就是這樣寫分錄哦

西瓜很甜 追問

2025-10-10 20:40

老師:如果是銷售貨物,公司發(fā)票開了、對方貨未收、款也未付,需要做賬嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 20:44

您好,當然做賬,我們的風險是轉(zhuǎn)移了,貨都給了客戶了,款未付是我們的應(yīng)收款

西瓜很甜 追問

2025-10-10 20:50

借:應(yīng)收賬款   貸:預(yù)收賬款   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項  ;    然后對方收貨、支付款項,借:預(yù)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入    借:銀行存款   貸:應(yīng)收賬款        老師,是這樣嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 20:52

不行的,有增值稅沒有收入,咱的增值稅和所得稅收入對不上,

西瓜很甜 追問

2025-10-10 21:00

老師,對方?jīng)]有付款,也沒有收貨,我們公司就提前確認收入嗎?  下面這筆分錄發(fā)生的本月,必須同時確認收入嗎?【借:應(yīng)收賬款   貸:預(yù)收賬款   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 】 如果這樣,直接使用主營業(yè)務(wù)收入,為什么還要過一下預(yù)收賬款?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 21:02

您好,不過預(yù)收,直接是主營業(yè)務(wù)收入,這是工作,增值稅和所得稅收入要一樣的,稅務(wù)是要比對的

西瓜很甜 追問

2025-10-10 21:04

如果確認收入了,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那上面那筆采購業(yè)務(wù),是不是就直接用庫存商品? 【對方?jīng)]發(fā)貨】 這種情況,是不是因為正好發(fā)生在3季度末,需要申報企業(yè)所得稅?才需要保持增值稅和企業(yè)所得稅一致?

董孝彬老師 解答

2025-10-10 21:06

您好,只管我們的賬實相符,對方?jīng)]發(fā)貨,我們沒收貨,我們就不記庫存商品, 我們貨發(fā)了,倉庫出貨了,要確認主營業(yè)務(wù)成本,
對的,增值稅收入和所得稅收入一致,也是庫存商品賬實相符

西瓜很甜 追問

2025-10-10 21:20

老師:發(fā)貨是從公司的供應(yīng)商【采購方】發(fā)往公司的客戶【銷售方】,這種您看 9月 怎么處理,要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?主要是擔心稅務(wù)風險。

董孝彬老師 解答

2025-10-10 21:22

我們是倉庫也沒有這個貨了,開票了,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛

西瓜很甜 追問

2025-10-10 21:27

明白了,謝謝老師!

董孝彬老師 解答

2025-10-10 21:28

 希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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相關(guān)問題討論
1,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2,到不了你可以做無票購進,匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2017-11-13 08:38:30
你好!這個已經(jīng)回復(fù)你了。你看到了嗎?
2019-04-24 16:43:43
你好,二月貨物已到發(fā)票未到,應(yīng)當這樣做分錄 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 五月貨物未售出,進項發(fā)票已到,需認證 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款
2019-05-26 16:21:12
你好,采購原材料,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,銷售貨物,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸發(fā)出商品
2018-06-06 11:12:13
你好 銷售貨物,收到款項貨未發(fā)未開票,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 未發(fā)貨未開票有些貨不要了,需要退一部分貨款,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款
2021-04-12 08:51:58
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