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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-03 16:33

你好,只能是做相反分錄沖銷的 借;實收資本   貸;其他應收款

迪恩 追問

2018-07-03 16:42

這樣做稅務上,查嗎?

鄒老師 解答

2018-07-03 16:47

你好,可能會查,你之前本來就錯誤,是可以調(diào)整的

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相關問題討論
借:實收資本 貸:其他應收款
2022-03-19 16:28:31
同不,你好,這個不太合理吧,
2021-09-28 15:43:52
你好,你可以按之前賬務的年末數(shù)作為今年的期初數(shù)建賬,然后做一筆分錄(借;實收資本,貸;其他應收款)把之前錯誤的分錄沖銷
2020-04-13 22:01:21
如果是為了做匯算清繳的資產(chǎn)總額,可以這樣寫分錄 借:其他應收款——XX股東20000 貸:實收資本——XX股東20000 你的分錄寫反了。你寫的是減資的分錄
2019-04-26 18:04:52
你好,只能是做相反分錄沖銷的 借;實收資本 貸;其他應收款
2018-07-03 16:33:34
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