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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-16 16:52

沖銷 6 月錯誤分錄(紅字沖銷):借:管理費用 - 房租 -269000貸:銀行存款 -269000
補記房租至 “長期待攤費用”:借:長期待攤費用 - 房租 269000貸:銀行存款 269000
確認 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設含稅):
借:銀行存款 / 應收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業(yè)務收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 / 簡易計稅)
攤銷當月房租成本:
借:其他業(yè)務成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數(shù))
貸:長期待攤費用 - 房租

/ 追問

2025-10-16 16:58

請問我是直接做會計分錄借:管理費用-269000,借:長期待攤費用269000.        我直接把借方跟貸方的銀行存款正負抵掉了這樣可以嗎

樸老師 解答

2025-10-16 17:00

同學你好

這個可以的

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相關問題討論
你好 記 借管理費用 貸 銀行存款
2020-06-03 12:35:03
同學你好 很高興為你解答 這個交匹配原則 其他業(yè)務收入與其他業(yè)務成本是對應的 都要有的 你之前是跨年了嗎
2021-10-23 16:06:30
學員朋友您好,借:銀行存款。貸:預收賬款
2023-10-01 11:52:02
你好,同學,這個計入其他業(yè)務成本的
2023-10-01 11:10:25
同學,你好,如果你租入用來轉(zhuǎn)租的,計入成本
2021-03-02 16:53:35
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