在6月,我們支付房租收到發(fā)票,做賬會計分錄是,借;管理費用-房租269000 銀行存款269000.后來7月我們出租給別人了,那是要把6月的這筆分錄沖回,計入長期待攤,再計入其他其他業(yè)務成本,現(xiàn)在請問7月怎么做會計分錄
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于2025-10-16 16:51 發(fā)布 ??5次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-10-16 16:52
沖銷 6 月錯誤分錄(紅字沖銷):借:管理費用 - 房租 -269000貸:銀行存款 -269000
補記房租至 “長期待攤費用”:借:長期待攤費用 - 房租 269000貸:銀行存款 269000
確認 7 月出租收入與攤銷成本:
收租戶租金(假設含稅):
借:銀行存款 / 應收賬款(租戶支付金額)
貸:其他業(yè)務收入 - 租金收入(不含稅金額)
貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 / 簡易計稅)
攤銷當月房租成本:
借:其他業(yè)務成本 - 房租攤銷(269000÷ 租賃期月數(shù))
貸:長期待攤費用 - 房租
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你好 記 借管理費用 貸 銀行存款
2020-06-03 12:35:03

同學你好
很高興為你解答
這個交匹配原則
其他業(yè)務收入與其他業(yè)務成本是對應的
都要有的
你之前是跨年了嗎
2021-10-23 16:06:30

學員朋友您好,借:銀行存款。貸:預收賬款
2023-10-01 11:52:02

你好,同學,這個計入其他業(yè)務成本的
2023-10-01 11:10:25

同學,你好,如果你租入用來轉(zhuǎn)租的,計入成本
2021-03-02 16:53:35
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