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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-07-04 14:57

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

陳程 追問(wèn)

2018-07-04 15:01

老師,我想問(wèn)的是貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后有貸方余額,要再怎么做才能把余額做沒(méi)有,另外還想問(wèn)下我上面做的分錄有錯(cuò)嗎?謝謝老師

陳程 追問(wèn)

2018-07-04 15:01

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的是服務(wù)費(fèi)

樸老師 解答

2018-07-04 15:48

可以的,沒(méi)錯(cuò)   不能抵扣的就轉(zhuǎn)出

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你好,不合適的,增值稅是負(fù)債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
你好,什么原因需要調(diào)整,不能抵扣的嗎
2019-11-19 10:43:58
這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你好,如果是本來(lái)計(jì)入損益事項(xiàng)的,是可以這樣做分錄的
2019-09-10 16:18:01
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