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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-07-04 17:24

你好! 
做一筆,借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 
貸:利潤分配——未分配利潤

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你好! 做一筆,借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:利潤分配——未分配利潤
2018-07-04 17:24:05
借:管理費用-福利費 3300 銷售費用-福利費2100 研發(fā)支出-費用化支出1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
2017-04-24 14:04:44
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:其他應(yīng)收款
2019-09-27 15:18:39
你好,不能這樣處理,貸實收資本說明已經(jīng)繳了,也要繳印花稅的,等實繳的時候再做:借銀行/現(xiàn)金,貸實收資本
2020-08-21 11:11:21
您好 借:資產(chǎn)減值損失(信用減值損失) 貸:壞賬準(zhǔn)備 后繼轉(zhuǎn)銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 減少了資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款 增加了利潤表資產(chǎn)減值損失金額 減少了利潤
2020-02-20 22:32:20
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