
老師,我公司是老板通過股權轉(zhuǎn)讓形式來的,會計賬也延用啦之前的,這段時間突然發(fā)現(xiàn)一筆外部欠款,以前的賬上沒有體現(xiàn)這次應付款,現(xiàn)在要還應該如何做會計分錄
答: 你好,查明之前未入賬原因后,補做分錄。比如之前購貨未入賬, 借:庫存商品 貸:應付賬款。
請問老師,購買設備應付款7萬,已付6萬,會計分錄要怎么做?
答: 借:固定資產(chǎn)或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應付款尾數(shù)多付了1元,會計分錄怎么做?
答: 多付1元的做營業(yè)外支出

