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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-06 15:40

直接按一級科目進(jìn)行數(shù)據(jù)透視,就是整理出來借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額,再用期初數(shù)據(jù)進(jìn)行加減處理。

雨停了 追問

2018-07-06 15:51

因為業(yè)務(wù)不多,月末可以統(tǒng)一整理出來,月末統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù),是不是費(fèi)用還有成本得結(jié)轉(zhuǎn)損益。工資需要結(jié)轉(zhuǎn)?利潤是不是只能自己加減手工算了,

江老師 解答

2018-07-06 15:59

工資需要結(jié)轉(zhuǎn),利潤表需要自己加減后手工結(jié)轉(zhuǎn)處理。

雨停了 追問

2018-07-06 16:10

代開票應(yīng)收賬款假如是500,但是實際收到的是450,扣除了50元的稅費(fèi),我們又欠他們550元,這個該怎么做賬,可以直接抵扣?

江老師 解答

2018-07-06 18:11

直接用A、B、C公司進(jìn)行敘述問題,這個問題沒有表達(dá)清晰

雨停了 追問

2018-07-07 14:27

A公司代開票500,  B公司實際收到450,扣除了50元稅費(fèi), B公司又欠A公司550元,這個該怎么做賬,可以直接抵扣?

江老師 解答

2018-07-07 19:11

是B公司給A公司發(fā)票500元吧。這個發(fā)票是需要收錢的。

雨停了 追問

2018-07-09 11:24

A給B代開票

江老師 解答

2018-07-09 14:08

A給B公司發(fā)票,就應(yīng)該是A公司收B公司的貨款

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