找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師,公司要變更法人和股權(quán),這種情況下要交稅嗎,交 問
你好,首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤(rùn)才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
你好,需要的,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬(wàn)元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

計(jì)提社保費(fèi)和發(fā)放社保費(fèi)分錄
答: 你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款 從個(gè)人工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
計(jì)提社保費(fèi)和繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提社保費(fèi) 及 支付社保的費(fèi)用 怎么做分錄
答: 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221


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2018-07-06 16:54
宋生老師 解答
2018-07-07 11:04