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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-09 11:33

借:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款貸:銀行存款

四毛呀 追問

2018-07-09 11:39

老師,預(yù)交的有增值稅、個(gè)人所得稅、附加稅都通過應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣稅款么(后期我們也沒再補(bǔ)過了)

袁老師 解答

2018-07-09 11:42

是的額。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

四毛呀 追問

2018-07-09 12:00

那科目余額表里面不是一直會(huì)掛有待抵扣的稅費(fèi)

袁老師 解答

2018-07-09 12:01

這個(gè)如果確認(rèn)收入后可以抵減的了。

四毛呀 追問

2018-07-09 15:29

老師,還是有點(diǎn)不明白。這樣抵減實(shí)際要交的稅款大于預(yù)交的稅款,6月份也沒有再補(bǔ)交,那未交的一直先掛在賬上么。 
例如:5月開安裝費(fèi)的發(fā)票是29000元稅額是2873.87元,在異地預(yù)交了2%的增值稅是522.52元。

四毛呀 追問

2018-07-09 15:39

老師還在嗎?

袁老師 解答

2018-07-09 15:59

是的,這個(gè)如果異地交的稅,確認(rèn)收入了,減少繳稅即可的

袁老師 解答

2018-07-09 15:59

是的,這個(gè)如果異地交的稅,確認(rèn)收入了,減少繳稅即可的

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款貸:銀行存款
2018-07-09 11:33:33
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-08-23 11:11:20
借預(yù)繳增值稅,貸銀行,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅/印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,個(gè)人所得稅,經(jīng)營所得,借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-08-03 15:51:47
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
2020-01-14 18:53:18
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸銀行存款
2019-02-27 11:19:08
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